崗位職責:
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和業(yè)務發(fā)展需求,制定和完善內(nèi)部控制政策,確保其符合法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的要求。
2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標、業(yè)務需求和法規(guī)要求,制定季度、年度或更長期的審計計劃,監(jiān)督審計計劃的執(zhí)行,確保按時完成審計任務;
3、負責定期進行風險評估,識別潛在風險,建立風險預警機制,并對風險進行實時監(jiān)控,以確保企業(yè)運營安全。
4、對內(nèi)控缺陷進行專項分析,并跟蹤內(nèi)控缺陷的整改,對發(fā)現(xiàn)的問題完成閉環(huán)。
5、負責組織內(nèi)部控制培訓,提高員工的內(nèi)部控制意識和風險防范能力。
6、定期對內(nèi)部控制流程進行審查和優(yōu)化,以提高內(nèi)部控制的效率和效果。
7、定期向上級領導報告內(nèi)部控制工作進展和存在的問題,提出改進建議。
8、參與ERP項目內(nèi)部控制業(yè)務流程,關鍵內(nèi)控點、業(yè)務處理規(guī)則嵌入ERP管理系統(tǒng)。
任職資格:
1、本科及以上學歷,工業(yè)企業(yè)財務會計、審計學、會計學或財務管理等相關專業(yè),具備扎實的專業(yè)知識和理論基礎,能夠理解和應用復雜的財務和審計概念。
2、3年以上相關領域工作經(jīng)驗,有較強的內(nèi)部控制、風險控制建設經(jīng)驗,對內(nèi)部審計流程和標準有深入的了解,能夠獨立完成審計任務。具備制造行業(yè)工作經(jīng)驗首選。
3、熟悉國家財務、稅務政策及有關法律法規(guī);
4、精通財務管理、經(jīng)濟、統(tǒng)計、審計等方面的專業(yè)知識;
5、熟悉企業(yè)財務會計、審計、稅務等業(yè)務的全套流程;
6、應具備良好的溝通能力和團隊合作精神,能夠有效地與各部門進行溝通和協(xié)調(diào),語言表達能力和文字表達能力、擁有全局觀,同時,還應具備強烈的責任心和執(zhí)行力,能夠確保審計工作的順利進行和高質(zhì)量完成。