1.按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其指引,負責監(jiān)督公司內(nèi)控制度的有效性,審計經(jīng)營活動開展的合規(guī)性,提出內(nèi)部審計意見;
2.提出內(nèi)審工作計劃,經(jīng)上級審核同意后執(zhí)行審計,出具內(nèi)部審計工作報告提出審計意見,按審批后審計結(jié)論發(fā)布內(nèi)部審計通報,并監(jiān)督、報告后續(xù)整改完成情況;
3.負責整理公司內(nèi)部管理、業(yè)務運營中實際遵循的各項制度規(guī)范、管理辦法、實際做法,厘清有責部門和人員,分類整理成“執(zhí)行管理規(guī)范清冊”并負責更新;
4.協(xié)助上級按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其指引,結(jié)合公司業(yè)務,甄別并反映“執(zhí)行管理規(guī)范清冊”所列各項現(xiàn)行管理規(guī)范的缺失、無效狀況,分階段提出改進意見和措施;
5.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求:
1.財務或?qū)徲嬒嚓P(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科,三年以上同崗位工作經(jīng)驗;
2.熟練操作計算機及相關(guān)辦公軟件,掌握EXCEL基本函數(shù)的運用;熟悉用友U8、金蝶K3等ERP系統(tǒng);
3.具備良好職業(yè)操守,良好的溝通協(xié)調(diào)能力,較強的執(zhí)行力;
4.有會計師事務所工作經(jīng)驗、參與過具體項目審計的優(yōu)先?。