1.負責(zé)對各分(子)公司、各部門的內(nèi)部控制制度、財務(wù)管理、管理標(biāo)準(zhǔn)化等各方面進行內(nèi)控檢查工作,根據(jù)審計范圍,明確內(nèi)控檢查工作規(guī)劃。
2.負責(zé)排查公司經(jīng)營過程中存在的內(nèi)控風(fēng)險,對各部門內(nèi)部控制情況進行檢查,降低經(jīng)營風(fēng)險。
3.負責(zé)根據(jù)常規(guī)性內(nèi)控檢查項目、臨時性及專項內(nèi)控項目編制內(nèi)控檢查方案。
4.負責(zé)編制《內(nèi)控檢查通知書》并通知被檢查部門。
5.負責(zé)根據(jù)內(nèi)控檢查方案,按時、保質(zhì)的完成檢查項目。
6.負責(zé)根據(jù)項目檢查結(jié)果編制《內(nèi)控檢查報告》,同時根據(jù)內(nèi)控檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見及建議性整改意見。
7.負責(zé)根據(jù)被內(nèi)控檢查單位整改推進計劃進行后續(xù)檢查工作,并作出考核。
8.負責(zé)做好部門內(nèi)控檢查工作的檔案的收集和建檔管理工作。
9.負責(zé)配合會計師完成年度內(nèi)控審計所需資料的提報工作。
任職資格:
1.全日制專科學(xué)歷及以上,財會、審計等相關(guān)專業(yè);5年以上制造企業(yè)財會、審計相關(guān)工作經(jīng)驗。
2.具備良好的口頭表達能力;
3.熟練操作各種辦公、財會軟件。