1、協(xié)助建立有效的內部控制環(huán)境,推動公司內控政策、指引和流程的具體實施,包括但不限于:運營、采購、銷售、財務及資產(chǎn)等項流程;?
2、定期對各業(yè)務部門的內控執(zhí)行情況進行監(jiān)測和評估,完成對各項業(yè)務流程的審計工作,獲取審計證據(jù)并編制審計底稿和審計報告;?
3、與業(yè)務部門各項關鍵控制執(zhí)行人密切配合,推進各項審計發(fā)現(xiàn)的改進工作,確保實際控制執(zhí)行與內控制度及信息系統(tǒng)的要求一致;?
4、參與報表科目審計和子公司審計,掌握審計知識和技能,完成上級分配的審計任務;?
5、負責外部審計協(xié)助工作,協(xié)助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動;??
6、能吃苦、能承受短期出差。
任職資格
會計或審計等相關專業(yè)本科以上學歷,工作經(jīng)驗不限
其他要求
1、品格端正,思維清晰,具有責任心;?
2、善于獨立思考和解決問題,具備邏輯性的表達能力及良好的團隊協(xié)作能力;?
3、基本的英語聽說讀寫能力,熟練使用辦公自動化軟件;?
4、CPA以及會計金融類相關證書已取得或在考人員優(yōu)先。