崗位職責:1、負責組織制定公司統(tǒng)一內(nèi)部審計規(guī)章制度,包括審計政策、程序和方法,監(jiān)督制度的執(zhí)行,并根據(jù)制度執(zhí)行過程中的審計情況,組織修訂、完善內(nèi)部審計規(guī)章制度和實施細則。2、負責組織編制公司年度項目審計工作計劃,經(jīng)領導審批后檢查執(zhí)行;3、負責落實公司年度審計計劃項目實施,監(jiān)督財務收支及有關經(jīng)濟活動的真實性、合法性;4、負責公司對外披露的財務信息進行審計和檢查;5、負責組織實施影響公司管理和效益的特定事項的專項審計和管理審計;6、負責審查內(nèi)部審計工作底稿,審計報告的審定和定稿,定期或?qū)n}向公司總經(jīng)理及分管領導報告工作7、負責對審計建議、審計意見、審計決定的落實工作,督促被審計單位整改違規(guī)事項,完善內(nèi)控制度,促進審計成果的運用和后續(xù)跟蹤糾正活動。8、上級交辦的其他工作。任職要求:1、正規(guī)統(tǒng)招本科以上學歷,6年以上財務工作經(jīng)驗,至少3年以上大型公司內(nèi)部審計、財務管理工作經(jīng)驗;2、有會計師事務所審計經(jīng)驗者、注冊會計師或上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先;3、熟悉國家財務政策、會計準則,精通審計、稅務法律法規(guī),能熟練操作用友U8財務軟件和辦公軟件;4、具備一定的人際交往能力、溝通能力,具備較好計劃和執(zhí)行力;5、接受短期出差。