工作職責:1.???????內部審計需要對公司業(yè)務和流程提供全面評估,根據風險導向找出內控弱點及操作低效點。2.???????擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;3.??????執(zhí)行全程審計項目,包括計劃和執(zhí)行審計方案4.??????對公司流程提供分析和調查,在保持最優(yōu)方案的情況下實現(xiàn)風險最小化5.??????與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發(fā)現(xiàn)并提出建議6.??????根據有關發(fā)現(xiàn)與改進建議編制審計報告;7.??????對于審計項目的反饋進行管理和后續(xù)評估;8.??????高級管理人員所要求的其他任務。9.???????對公司內部運營程序和經營結果進行監(jiān)督、檢查10.?????協(xié)助內控體系及風險防范機制建設崗位要求:1.??????審計/財務/會計/經濟學專業(yè)本科或以上學位2.??????注冊會計師,國際內審師或同等資格認證將優(yōu)先考慮3.??????至少5年內/外部審計經驗,熟悉財務金融領域***,?具備四大會計師事務所經驗將優(yōu)先考慮