崗位職責:
1、負責集團內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導下屬公司及事業(yè)部內控內審工作;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善集團內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;?
3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關狀況反映給管理層,并主動溝通重要的事項及風險狀況;
4、協(xié)調指導各下屬公司、事業(yè)部內控內審工作;對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關狀況反映給管理層,并主動溝通重要的事項及風險狀況
5、執(zhí)行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于:經(jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等。
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任職要求:
1、財務、金融類專業(yè)本科以上學歷,10年以上內控內審管理經(jīng)驗,5年以上事務所審計管理工作經(jīng)驗,有上市公司背景,有同行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷優(yōu)先;
2、熟練掌握國家監(jiān)管方面的法律法規(guī),熟悉企業(yè)各項業(yè)務作業(yè)規(guī)范和內控管理方式和技術,熟練掌握企業(yè)各項審計技術,熟悉企業(yè)財務、稅務法律和法規(guī)
3、有良好的分析解決問題能力;良好的邏輯思維能力;較強的風險控制的能力,應變能力;工作細致,有責任心,具有良好的獨立思考能力;?
4、踏實誠信的職業(yè)素養(yǎng),具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神,敢于負責,能承受較大工作壓力;?