1、崗位職責:(1)根據(jù)審計準則要求,完善、維護內(nèi)部審計質量控制體系;(2)組織、參與項目審計(不限于工程投資審計、經(jīng)濟責任審計、經(jīng)濟效率與效果審計、財務審計、采購或投資等專項審計,現(xiàn)場審計涉及全國各地的子公司,需出差),協(xié)調(diào)相關工作關系,針對控制缺陷和各項經(jīng)營風險提出可行性建議,并及時跟進審計所發(fā)現(xiàn)問題的整改與落實情況,確保審計工作質量,充分發(fā)揮審計為公司服務的作用;(3)維護內(nèi)部控制手冊,包括對內(nèi)部控制管理手冊、業(yè)務流程圖與風險控制矩陣以及內(nèi)部控制評價手冊的日常修訂與改進;(4)指導、參與公司的內(nèi)部控制體系建立工作,監(jiān)督公司內(nèi)部控制的運行,評價內(nèi)部控制設計與執(zhí)行的有效性。(5)協(xié)助開展紀檢監(jiān)察工作。2、任職資格:(1)審計思路清晰,具備良好的職業(yè)懷疑態(tài)度,對財務、審計和企業(yè)內(nèi)部控制有較為系統(tǒng)的認識;(2)善于學習,具備良好的職業(yè)道德素養(yǎng);(3)至少具有兩年的事務所審計或內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,能獨立撰寫審計報告,有一定的文字功底;(4)本科,中級會計師,CPA或CIA優(yōu)先。