1.?負(fù)責(zé)公司管理體系/內(nèi)部控制制度推導(dǎo)與維護(hù)?。2.?對應(yīng)公司稽核組協(xié)助總以辦及經(jīng)理人檢查及復(fù)核內(nèi)部控制制度之缺失及衡量營運(yùn)之效果及效率,并適時提供改進(jìn)建議,以確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實(shí)施及作為檢討修正內(nèi)部控制制度之依據(jù)。3.?擬訂年度稽核計(jì)劃書,進(jìn)行確實(shí)執(zhí)行,檢查公司之內(nèi)部控制制度,并檢附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報(bào)告。4.?負(fù)責(zé)對于檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異?,F(xiàn)象,據(jù)實(shí)揭露于稽核報(bào)告,并于該報(bào)告陳核加以追蹤,定期作成追蹤報(bào)告。任職資格:1、高中以上學(xué)歷,25-35歲;2、具備良好的溝通表達(dá)能力,思維清晰,分析問題客觀公正。有PMC工作經(jīng)驗(yàn)亦可,熟悉生產(chǎn)流程、計(jì)劃制定與跟蹤及物料管控。