崗位職責:1、組織編制年度審計工作計劃,確定各類審計事項并組織實施,對實際完成情況進行檢查、總結。2、組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施。3、負責開展常規(guī)審計(包括但不限于:銷售與收款、采購與付款、庫存管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計。4、負責公司全面風險管理與內控體系建設工作,評估公司經營風險。5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,并對內部涉及財會工作等部門和人員進行監(jiān)督檢查。6、跟蹤公司財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現風險并提出改進建議。7、組織內審人員業(yè)務培訓。8、對本部門檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審計單位或部門提供的有關資料負保密責任。任職要求:1、本科及以上學歷,會計、審計、財務相關專業(yè);2、從事審計工作5年以上,擁有相關專業(yè)中級及以上職稱;3、熟悉財務會計、財務管理、審計等方面的專業(yè)知識,具備戰(zhàn)略/營銷/運營/供應鏈管理/法律/人力資源等方面綜合知識;4、具有較好的溝通能力和協作能力,正直、堅持原則、保密觀念強。