職位描述:
1、?????協助建立和完善內部控制制度,協調相關部門,保障制度的高效運行;
2、?????對內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
3、?????對會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計;
4、?????根據董事會要求,結合采購,生產,存貨,廣告,收入,費用,資金等經營要素的風險控制提出審計目標;
5、?????根據公司確認的審計目標制定并執(zhí)行審計方案;
6、?????出具審計報告,化解經營過程中的重大風險隱患;至少每季度向總裁辦報告一次,內容包括但不限于內部審計計劃的執(zhí)行情況以及內部審計工作中發(fā)現的問題;
7、?????上級領導安排的其他相關工作。
任職資格:
年????齡:◇28-40歲為最佳
教育背景:◇大專以上學歷、審計相關專業(yè),中級以上職稱
培訓經歷:◇
經驗與專業(yè)資格:◇規(guī)模以上企業(yè)3年以上審計崗位工作經歷,有3年以上會計師事務所工作者優(yōu)先
技能技巧:◇熟練運用主流財務軟件、OFFICE辦公軟件
個人素質:◇專業(yè)、細致、堅持原則、高效、溝通能力強、能承受壓力。