崗位職責:1.依據(jù)審計計劃或審計項目,編制具體審計方案,按照審計業(yè)務操作規(guī)范收集、審核資料數(shù)據(jù),履行合規(guī)的審、驗、核程序,并嚴守業(yè)務秘密,確保審計過程的效率性、嚴密性;2.具體實施對企業(yè)各項財務收支、專項資金的使用和核算情況的審計,配合外部會計師事務所進行審計;3.具體實施對關聯(lián)公司經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;4.根據(jù)公司決定意見,組織對有損于企業(yè)利益或嚴重違反財經(jīng)紀律的行為會同相關部門領導進行審計;5.具體實施對公司的內(nèi)部管理制度的審計,以檢驗其是否健全、嚴密和有效;6.根據(jù)公司的安排,組織實施相關的審計工作,制定審計工作方案,按照已批準的審計計劃和審計工作方案,負責具體審計項目的實施;7.取得審計工作證據(jù),編制審計工作底稿,并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負責;8.審計工作結束后,及時提交審計報告,并提出處理意見,報審計經(jīng)理審批;9.負責起草審計報告,客觀反映被審計單位或部門的情況,客觀公正地給予評價,并提出建設性的建議和處理意見;10.組織對相關的審計資料、文件進行歸檔管理;11.完成公司領導交給的其他工作。任職要求:1.財務、審計相關專業(yè),本科學歷;2.具有3年以上公司內(nèi)審工作經(jīng)驗,熟悉財務、審計工作流程、審計方法,有會計師事務所審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;3.熟悉國家財務政策、會計準則,精通審計、稅務法律法規(guī),熟悉COSO內(nèi)部控制框架和企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范,全面的財務管理、會計核算、內(nèi)控審計等能力;4.良好的溝通能力及書面表達能力;5.熟練使用辦公軟件;6.工作嚴謹、有責任心及團隊協(xié)作精神,高度的職業(yè)道德