職責描述:
1、負責完善建立和健全集團內部審計制度,制定內部審計工作流程,
2、組織各項審計工作的實施,審計任務的內部分配,并監(jiān)督落實執(zhí)行。
3、對集團公司及各項目部的財務計劃、財務結算、財務收入及其他有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督,依據(jù)審計與督查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出相關建議。
4、針對各項審計工作的結果,督促審計結論和合理化建議的落實和執(zhí)行。
5、編寫集團公司及各項目部全面審計報告和專項審計報告。
6、負責跟進被審計督察部門對審計整改事項的落實。
8、負責對項目分包結算定案審核結果的審定。
任職要求:
1、專業(yè):審計、會計、財務、法律等專業(yè)。
2、學歷?:本科學歷。
3、證書:具有注冊會計師或審計師資格優(yōu)先考慮。
4、年齡:25-40歲.
5、具有3年以上施工行業(yè)?財會、審計、賬務、稅務等相關工作經(jīng)驗。
6、具有大型企業(yè)內部審計工作經(jīng)驗,具備良好的領悟能力、數(shù)據(jù)分析能力,
7、精通國家財稅法規(guī),熟悉企業(yè)會計、審計、稅務等業(yè)務的全部流程。
8、較強的溝通及協(xié)調能力,優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達能力。
9、良好的獨立工作能力,敬業(yè)精神和團隊協(xié)作意識。
薪酬待遇:
根據(jù)個人能力及崗位勝任,定工資標準+證書補貼+其他福利,各類培訓?旅游?團建活動?周末雙休
上班時間?8:30-12:00?2:30-:5:30