崗位職責:
1、在審計經(jīng)理的指導下,健全完善內(nèi)部審計操作程序與流程,對內(nèi)部審計工作的開展提出合理化建議;
2、根據(jù)具體審計項目的實際情況,負責審計方案與計劃編制等審計前期準備工作;
3、獨立組織或協(xié)調審計工作,并負責審計小組人員的日常管理與工作指導,與被審計對象交換審計意見及建議,出具審計報告和整改通知書;
4、對各運營單位的整體風險進行分析與評價,并對重要業(yè)務流程進行潛在風險分析與提示,及時出具相關評價意見和報告;
5、審核整改方案并進行跟蹤檢查,解決出現(xiàn)的新問題,并對最終結果發(fā)表建議;
6、整理審計資料和文件,建立審計檔案;
7、配合審計經(jīng)理完成部門領導交辦的專項、專案等其他審計工作事項。
任職要求:
1、財務、審計、計算機相關專業(yè)本科以上學歷,IT?審計專業(yè)優(yōu)先;
2、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和企業(yè)財務管理流程;
3、3?年以上審計工作經(jīng)驗、1年以上項目管理經(jīng)驗;
4、具備良好的溝通能力、應變能力、觀察分析能力及邏輯思維能力;
5、誠實正直、保密觀念強,具有良好的職業(yè)操守。