工作職責:
1.參與制定年度審計計劃;
2.參與實施內(nèi)部控制評價工作,參與更新維護《內(nèi)控手冊》;
3.參與風險評估與控制相關工作;
4.參與各項內(nèi)部審計項目相關工作,參與擬定審計方案、實地取證、后期資料整理、報告起草及問題反饋等工作;
5.能做好與中介機構、國資委、審計局等外部機構對接溝通工作;
6.完成其他上級領導交辦的工作。
任職資格:
1.本科及以上學歷,審計、會計、財務管理、經(jīng)濟管理等相關專業(yè)優(yōu)先;
2.5年以上相關工作經(jīng)驗,持有會計、審計等相關職稱優(yōu)先;
3.具有會計師事務所從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先,具有國有大中型企業(yè)同等崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.熟悉國家審計法律法規(guī)及內(nèi)部審計準則、企業(yè)會計準則等;
5.?具有良好的個人品質(zhì)、職業(yè)操守,思維縝密、積極主動、?責任心強,能夠承受一定的壓力;?
6.?熟練使用Office辦公軟件,具備良好的語言、文字表達能力,以及綜合分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力;
7.年齡35周歲以下,黨員優(yōu)先。