財務審計:?
1、協(xié)助規(guī)范集團及各子公司財務制度和財務管理辦法;
2、按照財務審計程序和審計方法,檢查、指導各子公司的財務工作,監(jiān)督其財務運行并對經(jīng)營業(yè)績進行評價;
3、監(jiān)控和跟蹤集團各部門及子公司的各項預算執(zhí)行情況,定期及不定期地審核公司各部門及子公司的預算執(zhí)行情況反饋報表,分析影響預算達成的各種因素;
4、分析各重要數(shù)據(jù)的預算達成率以及整體指標,對異常的數(shù)據(jù)進行差異分析,提出改善建議。
5、完成領導布置的專項審計工作
內(nèi)控審計:
1、負責集團公司及各子公司內(nèi)部控制體系的建設與維護;
2、負責對公司各系統(tǒng)內(nèi)部控制體系的檢查與評價,跟進各系統(tǒng)內(nèi)控缺陷整改情況,并對整改的有效性進行評估;
3、協(xié)助完成公司年度重大風險識別,協(xié)助其他部門完成重大風險應對并對風險管控措施落實情況進行跟蹤;
4、負責針對公司核心業(yè)務進行審計,保證核心業(yè)務活動風險管控的有效性;
5、負責對業(yè)務部門進行風險提示,并反饋風險咨詢。
6、其他:領導交辦的其他工作事項。
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聘用條件:
1、統(tǒng)招大專以上學歷,會計、財務、審計、統(tǒng)計、法律等專業(yè);
2、5年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,有大型集團內(nèi)部審計、會計事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力,有較強的計劃、組織和管理能力;
4、熟悉辦件OFFICE,財務金蝶、用友等軟件;
5、具有良好的職業(yè)道德,忠誠、樂觀、敬業(yè),能承受工作壓力。