1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定內(nèi)部審計監(jiān)察工作計劃,執(zhí)行公司日常審計監(jiān)察及內(nèi)部各項專項審計工作,滿足公司所需的各項其他審計和監(jiān)察需求。
2、負責(zé)審計監(jiān)察體系的建立,制定并完善審計政策制度、審計模型及工作流程,并在推動過程中不斷改進。
3、完善和維護企業(yè)內(nèi)部控制體系有效性。對公司內(nèi)控流程的有效性進行審查且出具評估報告,并對評估中發(fā)現(xiàn)的問題提出科學(xué)的整改建議。
4、負責(zé)審計監(jiān)察工作,對公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監(jiān)察,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。
5、根據(jù)公司要求開展專項審計和調(diào)查,以解決業(yè)務(wù)、財務(wù)和合規(guī)風(fēng)險。關(guān)注各種可能的商業(yè)舞弊、商業(yè)賄賂,注重事前和事中控制,以及事后參與審核、驗證和調(diào)查等。
6、對公司風(fēng)險進行了解和評估,維護有效的風(fēng)險管理機制,對高風(fēng)險項的管控措施進行有效的監(jiān)督和評估。
任職條件:
1、本科及以上學(xué)歷,審計、財務(wù)、計算機等相關(guān)專業(yè);
2、八年以上內(nèi)審計工作經(jīng)驗,其中3年以上審計管理經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)、IT行業(yè)審計或咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉內(nèi)部控制規(guī)范、審計程序和公司運營管理流程;
4、具備注冊會計師或?qū)徲嫀熧Y格優(yōu)先。