工作職責:1.按照公司各項經(jīng)營制度設(shè)計并制定內(nèi)部經(jīng)營審計方案與制度;2.制定年度,季度,月度經(jīng)營審計計劃;3.執(zhí)行審計計劃,對公司所屬部門,分公司與辦事機構(gòu)做出定時與不定是的經(jīng)營審計;4.定期跟進審計建議的執(zhí)行情況,定時對審計結(jié)果提出公司經(jīng)營管理制度與流程做出建議。5.獨立或帶隊完成內(nèi)部審計工作,包括運營、財務(wù)及合規(guī)的審核;6.通過審計活動,找出內(nèi)部控制的弱項和效率低下的業(yè)務(wù),與管理者溝通審計發(fā)現(xiàn),并提出合適、合理的解決方案;7.獨立編寫、審閱審計報告,文字表述準確、客觀,邏輯清晰;8.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。任職條件:1、本科及以上學(xué)歷;具有審計相關(guān)證書優(yōu)先;2、具備審計專業(yè)方面必需的知識和技能,能熟練應(yīng)用內(nèi)部審計標準、程序和技術(shù);3、有豐富的審計、財會或其他相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗;4、了解本單位所在行業(yè)的基本經(jīng)營管理模式及通用性知識;5、具有較強的組織協(xié)調(diào)、調(diào)查研究、綜合分析、專業(yè)判斷、文字表達及計算機操作能力;6、具有一定的反舞弊的知識,能夠識別出可能已經(jīng)發(fā)生的舞弊行為;7、內(nèi)部審計人員應(yīng)運用并信守公正、客觀、保密和勝任的職業(yè)道德原則;8、具有四大或國內(nèi)大型會計師事務(wù)所工作相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先。