崗位職責:
1、負責內部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估;
?2、負責組織結構、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;
?3、負責確保遵守各項規(guī)章制度和既定內部政策為目標的各項制度進行審查和評估;
?4、負責企業(yè)的人力、財政和物質資源的利用是否切實有效、厲行節(jié)約并有所保障進行審查和評估;
?5、負責資產的安全和完整進行審查和評估;
?6、了解和評價公司出現(xiàn)重大風險的可能性,并幫助公司改進風險管理工作;
?7、必要時,對屬于內部審計任務規(guī)定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調查;
?8、進行特別調查,查明薄弱環(huán)節(jié)和故障所在;
?9、確保內部審計、調查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性;
?10、除上述內容之外的其他內部審計工作。
任職要求:
1、財務、會計、審計或相關專業(yè)本科及以上學歷;具有審計師、會計師以上職稱優(yōu)先。
2、具有5年以上審計工作經驗,熟悉審計、財務、會計工作。
3、具有較高的專業(yè)知識,熟悉國家審計相關法規(guī)、程序和方法。
4、熟悉審計方法和審計程序,經過專門的審計業(yè)務培訓,具備勝任業(yè)務的能力。
5、吃苦耐勞、有敬業(yè)精神和良好的職業(yè)道德操守。
6、有經歷過公司首尾階段經驗者優(yōu)先。